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多开发票怎么做会计分录

园林绿化费分三次付款,不是同一个月付款的,发票第一次开的金额比付款金额多,这个发票多出来的金额怎么做会计分录

2023年07月19日 | 2379人阅读
回答 | 共 3 个
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  • 白鲸

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    一般需要按照实际支付金额入账。
    如果这是一张增值税专用发票,我们需要进行进项税转出。具体来说,应按照以下公式计算:

      进项税转出金额 = 发票金额 × [1 – (1/(1+税率))]

      并只能记入实际支付的金额。


      如果发票是普通发票,则需要将发票金额的差异计入营业外收入,并交纳所得税。这项纳税所得税的计算公式为:

      实际计入的其他营业外收入 × 所得税税率


    2023年07月19日
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  • 1565557902

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    那会计分录怎么写,多开的发票款下个月支付了,这个会计分录又应该怎么写?谢谢

    2023年07月20日
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  • 白鲸

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    你看看你是哪个环节,不同环节计入的会计科目不一样

    1、签订建造合同后,收到客户支付的工程预付款 

    借:银行存款 

    贷:预收账款

     

    2、工程施工过程中,发生相关合同成本 

    借:工程施工(生产成本)——工程项目或工程施工——间接费用 

    贷:应付职工薪酬、库存材料、累计折旧等 期末根据人工分配法或直接费用分配法把“工程施工——间接费用”分摊到各工程项目中。 


    3、收到客户工程验工计价单 

    借:应收账款 

    贷:工程结算 


    4、收到客户拨付工程款 

    借:银行存款 贷:应收账款 


    5、资产负债表日确认合同收入和支出

     借:主营业务成本 工程施工——毛利 

    贷:主营业务收入 


    6、如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,应将预计损失立即确认为当期费用 

    借:预计合同损失 

    贷:预计损失准备 


    7、工程竣工结算 

    借:工程结算 借或贷:工程施工——合同毛利 

    贷:工程施工——工程项目

    2023年07月23日
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