• 问答中心
  1. 登录
  2. 注册
  • 问答首页
  • 问题求助
    • 财会问题
    • 其他问题
    • 工作问题(限中高级会员)
  • 功能建议
  • 业务咨询

发票问题

之前月份已经开发票(普票)确认了收入,对方也付款了,但是现在业务有变化,需要退款红冲,我家这半年除了这笔红冲的业务,在没有任何收入了,没有正向发票,可以直接开红冲发票吗?报税能报负收入吗?

2024年12月23日 | 2121人阅读
回答 | 共 1 个
按点赞量排序
  • 一毫

    0
    等人赞同

    可以开红冲发票,报税时也能报负收入,有一定税务风险,最好是有正数发票的时候红冲:

     

    开具红冲发票

     

    - 确认条件:业务发生变化需要退款红冲,符合发票红冲的相关规定,如销售退回、开票有误等原因.

    - 准备材料:通常需准备原发票原件、红字发票信息表以及相关证明材料,如退货协议、业务变更说明等.

    - 开具流程:进入发票管理系统,选择“发票填开”功能中的“红字”选项,输入需冲红的蓝字发票代码和号码,系统自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印即可.

     

    报税处理

     

    - 申报规定:在进行纳税申报时,应按照实际情况如实申报。因红冲发票导致收入为负数,在填写纳税申报表时可将红冲的销售额填写在相应的负数栏次,以准确反映企业的经营状况和纳税情况 。

    - 注意事项:需保留好与红冲发票相关的所有凭证和资料,以备税务机关核查。如红冲操作不符合规定或无法提供充分的证明材料,可能会面临税务风险.


    2024年12月25日
      查看更多

      请先 登录 · 注册

      取消 评论

游客

^-^我来说两句,请先 登录 · 注册
发表回答

13~98

热门帖子
周榜 | 总榜

  • 1
    从小股东手上收购了股权,将持股从81%提高到87%,本公司单户财务报表、本公司和A公司合并报表两个层面各应该如何做账?
  • 2
    视同销售
  • 1
    同一公司不同账户直接相互转账如何做账
  • 2
    开具数电票时,系统提示“访问后台数据获取发票额度时暂停赋额,返回信息为:该纳税人存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报”,应如何处理?
  • 3
    增值税季度申报流程
  • 4
    季度报税利润表填写
  • 5
    库存商品送礼
  • 6
    增值税申报进项抵扣汇总表
  • 7
    企业纳入数电票试点范围后,每个月还需要抄报税吗?
  • 8
    问:一般纳税人 取得增值税普通发票是不是都不能抵扣?
  • 9
    如何通过问答中心【课程答疑】?
  • 10
    请问小规模纳税人申报增值税时金额如何填写?
问答中心 首页 个人中心